НДС за 1-й квартал был начислен и уплачен неверно

NDS Reklama Image
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите(ООО на ОСНО) как быть если в III квартале выясняется что за I квартал НДС был начислен и уплачен не верно?
Не было документов и отчет был нулевым.
Второй квартал закрыт не верно и сумма была кривая.К уплате 17 233 руб.
В третьем документы поступили от всех поставщиков и ситуация стала следующая:
21 - к уплате 29 934 руб.
31 - к возмещению 9 031 руб.
33 -  к уплате 37 981 руб 
Что мне нужно сделать что бы максимально правильно решить этот вопрос?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page